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前面離會(huì)計(jì)做員工預(yù)支工資,分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 1800 貸 :其他應(yīng)收款-員工 1800 麻煩老師幫看看,是不是做錯(cuò)了? 感覺做反了

84785012| 提問時(shí)間:2022 01/11 18:39
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
發(fā)放工資是這樣賬務(wù)處理的啊
2022 01/11 18:40
84785012
2022 01/11 18:41
他是預(yù)支工資,然后現(xiàn)在我這邊科目余額 掛著這個(gè)人的應(yīng)收款 -1800
84785012
2022 01/11 18:42
如果正常發(fā)放工資,那么我賬面不應(yīng)該掛著這個(gè)人的欠款?,F(xiàn)在變成我還欠這個(gè)人錢。 他預(yù)支工資,我還要欠他錢 麻煩老師看下 那個(gè)截圖。我現(xiàn)在賬面是這樣掛著的
辜老師
2022 01/11 18:43
是的,應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款
84785012
2022 01/11 18:44
那就是她的科目是做反了對吧,因?yàn)槲覄偛艈査f沒有反。所以想要找老師這邊確認(rèn)下。
辜老師
2022 01/11 18:46
是的,預(yù)支工資,應(yīng)該是確認(rèn)其他應(yīng)收款,貸,銀行存款,不知道沖減應(yīng)付職工薪酬的
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