問題已解決

老師,您好,稅務(wù)局返還的個稅手續(xù)費做賬時,借:現(xiàn)金,貸:其他收益,銷項稅額,請問這個報增值稅申報表如何申報。

84785005| 提問時間:2022 01/11 11:47
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,填寫附表1 未開發(fā)票收入下面就可以6%服務(wù)一欄
2022 01/11 11:48
84785005
2022 01/11 11:49
那就是繳納增值稅是吧
84785005
2022 01/11 11:49
這個其他收益還算營業(yè)收入嗎
maize老師
2022 01/11 11:54
做其他收益合適點,你要是有進項稅額專票 可以抵扣,再交
84785005
2022 01/11 11:56
我問的是把這個其他收益填在附表16%服務(wù)的話,則在主表成了應(yīng)稅貨物了呀,這樣不就是營業(yè)收入了嗎?
maize老師
2022 01/11 11:57
不會是6% 服務(wù), 你列是服務(wù)一欄,行只有第一欄有,
maize老師
2022 01/11 11:57
沒有說增值稅申報必須都是營業(yè)收入啊,
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