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老師好!收到預收款4000元,借方:銀行存款4000 貸方:預收賬款4000元,這4000元又支付給甲公司,對方沒開票,借:預付賬款4000元,貸方:銀行存款4000元,現(xiàn)甲方開票給我們,借:主營業(yè)務成本3773.58應交稅金-進項稅226.42 貸方:預付賬款4000之前的預收怎么處理?麻煩老師看下這會計分錄怎么做才合適?

84784982| 提問時間:2022 01/11 10:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 預收和預付是一家嗎
2022 01/11 10:26
84784982
2022 01/11 10:27
不是同一家
84784982
2022 01/11 10:28
預收是系統(tǒng)收費,預付是系統(tǒng)收費提出來,再轉賬給甲方
樸老師
2022 01/11 10:39
之前收到的預收款 借銀行 貸預收賬款 貸銷項
84784982
2022 01/11 10:40
系統(tǒng)收費4000元,提現(xiàn)是直接轉入銀行賬戶,借:銀行存款3500 貸方:預收賬款3500 系統(tǒng)直接扣繳管理費,借:管理費用500 貸方:其他貨幣資金-系統(tǒng)收費500 把提取的收費4000元轉賬給甲方 借:預付賬款4000 貸:銀行存款4000 系統(tǒng)扣繳管理費我們承擔,現(xiàn)在甲方開票給我們,預付賬款轉出
84784982
2022 01/11 10:40
會計分錄怎么做才合適?
樸老師
2022 01/11 10:46
借費用科目 貸預付賬款
84784982
2022 01/11 10:47
什么意思?
84784982
2022 01/11 10:47
感覺賬不平 預收有余額
樸老師
2022 01/11 10:57
同學你好 為什么賬不平?預收款有余額沒事呀
84784982
2022 01/11 11:17
這筆預收其實就是預付的那筆資金 預收最后要做收入
樸老師
2022 01/11 11:24
同學你好 那你如果要確認收入直接做就行
84784982
2022 01/11 11:26
這筆預收不是收入 是支付給甲方的 算是成本 預付給甲方4000 元 預收是3500 就是這筆預收怎么處理?會計分錄怎么做?
樸老師
2022 01/11 11:34
同學你好 到底是預收還是預付呢
84784982
2022 01/11 11:37
收到掛在預收 支付掛預付 同一筆賬
樸老師
2022 01/11 11:44
不是同一個單位吧
84784982
2022 01/11 11:48
不是同一單位 最后預收不能算收入 會計分錄怎么做才合適?
樸老師
2022 01/11 11:53
同學你好 這個只能核銷對應的單位 計入對應單位的賬
84784982
2022 01/11 11:56
乙方系統(tǒng)收費4000元 扣繳管理費500元 實際轉入銀行3500元,但是這4000元支付給甲方,會計分錄怎么做?
樸老師
2022 01/11 12:05
這個轉到甲方你們計入甲方的往來科目就行
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