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老師幫忙看看做的是否正確借:固定資產(chǎn)清理3800 累計(jì)折舊72200 貸:固定資產(chǎn) 76000 借:其他應(yīng)付款 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 14563.11 應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅(簡易) 436.89 借:固定資產(chǎn)清理 14563.11 貸:營業(yè)外收入 14563.11

84784968| 提問時(shí)間:2022 01/11 09:35
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是正確的
2022 01/11 09:35
84784968
2022 01/11 09:36
老師固定資產(chǎn)清理借方余額有3800
84784968
2022 01/11 09:47
老師不明白借方余額是什么意思啊
樸老師
2022 01/11 09:50
固定資產(chǎn)清理借方余額表示清理后的凈損失。 固定資產(chǎn)清理借方登記固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理的凈值和清理過程中發(fā)生的費(fèi)用;借方余額表示清理后的凈損失。清理完畢后凈收益轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入”賬戶;凈損失轉(zhuǎn)入“營業(yè)外支出”賬戶。
84784968
2022 01/11 09:51
老師借方余額還用清0嗎
樸老師
2022 01/11 09:58
嗯 這個(gè)都是需要的哦
84784968
2022 01/11 12:03
老師余額清0會(huì)計(jì)分錄怎么處理
樸老師
2022 01/11 12:08
借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
84784968
2022 01/11 12:08
好的謝謝老師
樸老師
2022 01/11 12:10
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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