問題已解決
老師,咨詢個問題:增值稅主表25欄,這個數據怎么來的呢?我們沒有補交過稅款。 這個數據跟20年12月繳納的稅款是一模一樣的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個是上個月應補的稅款,就是繳納的稅款。
2022 01/10 15:12
郭老師
2022 01/10 15:12
你應該在30欄填寫一樣的金額。
84785025
2022 01/10 15:15
什么意思?
84785025
2022 01/10 15:16
21年1月已經繳納,且在30欄次已申報
84785025
2022 01/10 15:17
為什么還有這個數據顯示呢?
郭老師
2022 01/10 15:19
25藍,這個就是上一個月的應交稅費,看上一個月的主表,它是自動出來的,如果已經交納了稅款,在30藍鐵盒25欄一樣的金額。
84785025
2022 01/10 15:22
21年1月稅款所屬期,25欄次和30欄次填寫是一致的,都是68038.88元
84785025
2022 01/10 15:24
本年累計那一列對應的25欄次一致有這個68038.88元
郭老師
2022 01/10 15:25
本年累計他又發(fā)生,它會累計到本年累計的這個不用管,本年累計你這里修改不了,人家是自動的。
84785025
2022 01/10 15:25
這個是稅務局為了統(tǒng)計每個年度數據用么還是?
84785025
2022 01/10 15:26
用不用管
84785025
2022 01/10 15:26
用去大廳問問么
郭老師
2022 01/10 15:29
哦,對的是的,累計的數據不用管,但是25藍的這個金額就一定等于你上一個月的應補稅款。如果你正常教書了,在30欄填寫和25藍一樣的就可以了。
84785025
2022 01/10 15:41
好的,謝謝老師!
郭老師
2022 01/10 15:42
不用客氣,工作愉快。
閱讀 103