問題已解決

之前退稅認(rèn)證的發(fā)票,由于發(fā)票有問題對方已經(jīng)重開,但之前的錯(cuò)誤發(fā)票已經(jīng)退稅勾選,表二的20欄數(shù)據(jù)已填寫,主表上面帶出的數(shù)據(jù)上面顯示要繳納增值稅,這稅又不是抵扣的稅款,那主表如何填寫

84785008| 提問時(shí)間:2019 11/12 10:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
直接紅沖了就行了,也不用填寫了
2019 11/12 10:53
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