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老師,12月我們公司開票,有符合軟件即征退政策發(fā)票金額100萬這樣,那我這個月在申報增值稅時,要怎么申報呀,

84784961| 提問時間:2022 01/08 22:32
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳,點擊右側(cè)“我要辦事”中的“優(yōu)惠辦理”菜單,點擊“增值稅即征即退優(yōu)惠辦理”后的[辦理]按鈕,進入辦理頁面。填寫表單
2022 01/08 22:34
84784961
2022 01/08 22:36
你這個是退稅環(huán)節(jié),我想問的是,報本月增值稅是怎么報
王超老師
2022 01/08 22:37
在附表一那邊,即征即退那邊的數(shù)據(jù)要填寫進去的
84784961
2022 01/08 22:40
好的,那進項稅呢怎么填,是把本月認證的進項稅額全填進去嗎,我好像在網(wǎng)上看到,進項要分攤之類的,這個是在退稅環(huán)節(jié)才要計算這寫分攤進項稅額是嗎?有點搞不清楚
王超老師
2022 01/08 23:10
你好,可以把問題描述的清晰一點點嗎
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