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老師,年底的時候進項稅和銷項稅必須結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

84785026| 提問時間:2022 01/08 09:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,是的,是這樣的
2022 01/08 09:03
84785026
2022 01/08 09:04
老師,加計扣除計入哪個科目
84785026
2022 01/08 09:05
計提時計入哪個科目,實際抵扣時計入哪個科目
鄒老師
2022 01/08 09:06
你好,具體是什么原因形成的加計扣除?
84785026
2022 01/08 09:07
現(xiàn)代服務業(yè)
鄒老師
2022 01/08 09:10
你好,加計扣除發(fā)生的時候 借:應交稅費—應交增值稅(加計扣除) 貸:其他收益 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(加計扣除) 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
84785026
2022 01/08 09:13
老師,年底的時候進項稅大于銷項稅還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2022 01/08 09:13
你好,年底的時候進項稅大于銷項稅,也需要做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
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