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老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到紅字發(fā)票怎么做分錄?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/06 22:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,上月進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到紅字發(fā)票,分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 01/06 22:14
84784973
2022 01/06 22:28
我做之前購(gòu)進(jìn)時(shí)的相同分錄金額負(fù)數(shù)可以嗎?
鄒老師
2022 01/06 22:28
你好,也是可以的。 兩種方法不同,結(jié)果是一樣的。
84784973
2022 01/06 22:32
怎么把這余額弄平呢?
鄒老師
2022 01/06 22:33
你好,是需要把什么科目的余額結(jié)平呢?
84784973
2022 01/06 22:35
那這個(gè)月申報(bào)時(shí)得多認(rèn)證和那個(gè)差不多的稅額,不然得多交增值稅?
鄒老師
2022 01/06 22:36
你好,是需要把什么科目的余額結(jié)平呢? 能給個(gè)正面回復(fù)嗎?
84784973
2022 01/06 22:37
我分錄時(shí)不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目可以嗎?
鄒老師
2022 01/06 22:38
你好,上月進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,本月收到紅字發(fā)票,分錄是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 分錄需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)才是的?
84784973
2022 01/06 22:42
做相同分錄的金額負(fù)數(shù)后,還需做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄嗎?是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么弄平?純小白,對(duì)不住老師了。
鄒老師
2022 01/06 22:43
你好,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 比如正數(shù)進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn),負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn),實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額就是9萬(wàn)? 然后根據(jù)銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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