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老師,單位12月的發(fā)票,次月做紅字,我想在1月份申報(bào)12月份增值稅時(shí),把次月開出的紅字做到征期12月份增值稅報(bào)表里可以嗎,單位是一般納稅人

84784989| 提問時(shí)間:2022 01/06 20:22
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,不可以這樣申報(bào)的。
2022 01/06 20:33
84784989
2022 01/06 20:53
老師,開出來的是普票,
王雁鳴老師
2022 01/06 20:54
同學(xué)你好,普通發(fā)票也不行的。
84784989
2022 01/06 20:54
是不是只能在申報(bào)次月得申報(bào)表里填寫退稅啊
王雁鳴老師
2022 01/06 20:57
同學(xué)你好,是的,只能在申報(bào)次月得申報(bào)表里填寫退稅,或者直接沖減次月的銷售額。
84784989
2022 01/06 20:59
老師,如果在下月申報(bào)時(shí),填寫哪張表可以退稅啊,自己在系統(tǒng)里就能操作嗎,需要去前臺(tái)嗎?
王雁鳴老師
2022 01/06 21:02
同學(xué)你好,填寫到正常發(fā)票時(shí)填寫的欄里,金額填寫負(fù)數(shù)。自己在系統(tǒng)里能操作,如果填寫不了負(fù)數(shù),就需要到前臺(tái)辦理了。
84784989
2022 01/06 21:05
老師是不是自動(dòng)提取出來的還是手動(dòng)填寫
王雁鳴老師
2022 01/06 21:07
同學(xué)你好,如果自動(dòng)提取的數(shù)據(jù)是正確的,就不需要手動(dòng)填寫了,否則,需要手動(dòng)更改的。
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