問題已解決

我做了一筆賬是買的黨史書籍,我入的是辦公費, 借:管理費用辦公費, 貸:銀行存款 后來這筆錢退匯了,賬號不符,我又做了一筆 借:銀行存款 貸:管理費用辦公費 第二次付款的時候做的分錄借:管理費用辦公費 貸:銀行存款 我做的這個賬務(wù)對嗎老師

84784996| 提問時間:2022 01/04 18:06
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 對的 就這樣來做分錄。 你還得確定下你做貸方管理費用; 你系統(tǒng)識別的了不? ?
2022 01/04 18:07
84784996
2022 01/04 18:07
我的是新中大系統(tǒng),現(xiàn)在就是這筆錢導(dǎo)致利潤出了問題。但是我不知道為什么出問題
meizi老師
2022 01/04 18:10
你好;? ?你做借方負(fù)數(shù) 管理費用去處理。 別做貸方。 你系統(tǒng)識別不了貸方 費用?
84784996
2022 01/04 18:14
那分錄是哪樣的呢 是第二筆退匯的分錄嗎 借:銀行存款 1000 管理費用 -1000 是這樣的嗎
meizi老師
2022 01/04 18:18
?你好;? ? ? ? ? ? 嗯是的。 就這樣掛? ?
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