問(wèn)題已解決

老師 增值稅申報(bào)主表上面的數(shù)據(jù)要和哪里核對(duì)

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2022 01/03 20:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
2022 01/03 20:09
84784948
2022 01/03 20:10
一般納稅人
耿老師
2022 01/03 20:14
你好!與你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。這三個(gè)明細(xì)科目金額核對(duì)。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~