問題已解決

年底未勾選抵扣進項票可以先入賬,第二年再認證抵扣嗎?

84785001| 提問時間:2022 01/03 12:01
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是可以這樣操作的?
2022 01/03 12:01
84785001
2022 01/03 12:03
需要如何做會計分錄呢?
鄒老師
2022 01/03 12:04
你好,年底的時候 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 之后認證的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)
84785001
2022 01/03 12:07
也就是年底把收到的進項都先入賬,做在待認證稅金,第二年認證當(dāng)月做進項抵扣對吧
鄒老師
2022 01/03 12:09
你好,根據(jù)你的描述,就是這樣處理
84785001
2022 01/03 12:15
那是不是每年12月底就要盤點一下未認證進項票,否則當(dāng)年很多成本票沒有辦法入賬,又不需要這么多進項,這樣處理是不是更符合會計準則
鄒老師
2022 01/03 12:57
你好,沒有每年12月底就要盤點一下未認證進項票的做法
84785001
2022 01/03 13:11
如果當(dāng)年成本票不夠這種情況是不是可以這樣操作,先入賬做成本,第二年再認證抵扣,會不會有稅務(wù)風(fēng)險存在
84785001
2022 01/03 13:15
進項票一直有多,這種情況是不是容易引起稅務(wù)機關(guān)稽查
鄒老師
2022 01/03 13:55
你好,這樣操作沒有什么問題,不會因為這樣操作就容易引起稅務(wù)機關(guān)稽查的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~