問題已解決

老師,請問當(dāng)月抵扣的進(jìn)項稅額,但是未付款,分錄怎么做呢?借:應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付賬款-xx公司嗎

84784985| 提問時間:2021 12/30 20:16
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,應(yīng)當(dāng)是借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款
2021 12/30 20:17
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