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進(jìn)銷存亂了也就是開出去的發(fā)票明細(xì)跟入賬的庫存對不上應(yīng)該怎么處理,還有跨年的又該如何處理

84785045| 提問時間:2021 12/29 18:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好 ; 對不上的話檢查下 你是不是發(fā)票開錯了明細(xì)。導(dǎo)致你按照發(fā)票信息來處理 產(chǎn)生了差異
2021 12/29 18:14
84785045
2021 12/29 18:17
對,開票沒有按合同明細(xì)開,還有采購的有些沒有入庫存直接當(dāng)?shù)馁M(fèi)用,有點(diǎn)入了庫存實(shí)際是間接材料不用入庫存的,現(xiàn)在這種情況怎么處理呢,還有就是跨年的,因?yàn)橹澳攴莸囊灿袉栴}對不上,但是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了
meizi老師
2021 12/29 18:19
?你好;? 那就是會出現(xiàn)這樣的。? 你去看看 實(shí)物和合同一致 還是實(shí)物和發(fā)票一致 ?? ?
84785045
2021 12/29 18:22
都有,有的沒有按合同開,有的是對方不想開明細(xì)或者其他代替的
meizi老師
2021 12/29 18:23
?你好;? 一個合同一個業(yè)務(wù)去對。? 不對的 如果是開票對的。合同不對的改合同 。 合同對的 發(fā)票不對紅沖發(fā)票;重新開票。? ?
84785045
2021 12/29 18:26
只有這個辦法了嗎,主要以前年份的也有
meizi老師
2021 12/29 18:27
你好;? 是的。只有這個辦法的。 你要合理就得按這個來處理? ?
84785045
2021 12/29 18:41
20年從庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了,也就是20年年末庫存是0,但是21年開票明細(xì)中還有20年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的明細(xì)和金額這個咋個處理呢
84785045
2021 12/29 18:44
間接材料計(jì)入到了庫存商品,也就是分錄中的失誤,,這個我可以把它轉(zhuǎn)到周轉(zhuǎn)材料然后在結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎
meizi老師
2021 12/29 18:45
你好 ;? 那你就 既然知道怎么產(chǎn)生的。按照你錯誤的分錄? 挨著去沖掉才行的。 去 把進(jìn)銷存 挨著去檢查??
84785045
2021 12/29 18:48
跨年度已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的怎么處理呢,當(dāng)年的可以直接沖,跨年的怎么處理呢
meizi老師
2021 12/29 18:51
?你好;結(jié)轉(zhuǎn)了就去紅沖了。 假如多結(jié)轉(zhuǎn)的話。 跨年了? 損益科目的 用以前年度損益調(diào)整來處理?
84785045
2021 12/29 19:12
具體的分錄怎么做呢,主要有的是間接材料入到庫存結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,所以現(xiàn)在需要處理跨了年的成本轉(zhuǎn)回到庫存商品在到周轉(zhuǎn)材料中去
meizi老師
2021 12/29 19:20
挨著你原來的分錄去沖,有損益科目的用以前年度損益科目替代做
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