問題已解決
我們預(yù)繳的稅款可以抵扣,但是我們又收到進項發(fā)票,發(fā)票上又有進項稅額,怎么重復(fù)了呢?怎么做會計分錄
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速問速答你好,不會重復(fù)的,銷項減去進項減去預(yù)繳的稅款,等于你需要繳納的增值稅。
2021 12/29 13:54
84785046
2021 12/29 13:55
我的意思是你看一下下圖
84785046
2021 12/29 13:57
你看一下圖片
郭老師
2021 12/29 13:57
你好,沒有問題的,一個是你勾選了之后抵扣增值稅,一個是你預(yù)繳的可以抵扣。
84785046
2021 12/29 13:58
收到發(fā)票時做了應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅174757.28,預(yù)交稅款時也做了應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅174757.28
84785046
2021 12/29 13:58
但是兩個分錄兩個174757.28
84785046
2021 12/29 13:59
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅都要結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅啊
84785046
2021 12/29 13:59
分錄要不要調(diào)整?減少一個174757.28呢
84785046
2021 12/29 14:00
期末進項稅和預(yù)交增值稅不是都要結(jié)轉(zhuǎn)進未交增值稅嗎?這樣就重復(fù)了呀
郭老師
2021 12/29 14:00
好,你收到發(fā)票的時候,對方給你開的是專票,這個做進去沒有關(guān)系的,然后你們在異地有工程預(yù)交了稅款,實際又交了這些,這個肯定是沒有關(guān)系的,可以的。
郭老師
2021 12/29 14:01
預(yù)繳以后需要抵扣未交增值稅
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅
進項是需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785046
2021 12/29 14:01
你不明白我意思,就是不能計算兩次啊
84785046
2021 12/29 14:02
就是結(jié)轉(zhuǎn)的科目不同是嗎
郭老師
2021 12/29 14:03
實際你們有預(yù)交沒有?實際預(yù)交的是不是這些稅款,借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅,貸銀行存款。
84785046
2021 12/29 14:05
我最后結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交稅款是不是做錯分錄了?不是進轉(zhuǎn)出未交增值稅?。?/div>
郭老師
2021 12/29 14:07
預(yù)繳的這個分錄不對,最后一個分錄。他抵扣的是你的未交增值稅,你的轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是銷項減去進項。
郭老師
2021 12/29 14:07
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
84785046
2021 12/29 15:19
但是銷項減去進項,減了一次,然后預(yù)交稅款又可以遞減一次,好像還是重復(fù)了呀,分錄做了還是重復(fù)呀
郭老師
2021 12/29 15:20
同學(xué),你還是沒有理解,你取得了進項發(fā)票,證實專票你可以認證,那你之前又預(yù)交了一次稅款,那你能把這個御姐的稅款不做賬嗎?不能減去嗎?那你白交了是吧?
郭老師
2021 12/29 15:20
你白交了錢,你不抵扣。
84785046
2021 12/29 15:38
哦哦,這樣懂了
郭老師
2021 12/29 15:41
不用客氣,工作愉快。
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