問題已解決

請問老師,圖片做的不對吧?能這樣寫嗎?

84785035| 提問時間:2021 12/28 19:13
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!這個可以申請退稅,也可以留抵以后的所得稅的
2021 12/28 19:48
84785035
2021 12/28 19:51
但是我這部分是很多年累計的金額,能退稅嗎?
84785035
2021 12/28 19:52
資產(chǎn)減值損失收回,意味著應收賬款收回,也同時確認收入對吧?像圖標那樣列示不對吧?
84785035
2021 12/28 19:54
我應納稅所得額也不能為負數(shù)呀?
丁小丁老師
2021 12/28 19:57
您好!只要是負數(shù)都可以申請退或者抵扣的,收回來應收賬款不影響收入呀
84785035
2021 12/28 20:50
明白了,應收賬款不影響收入的。請問老師我調(diào)整完畢,舉例本年度2020那里出現(xiàn)負數(shù)?
丁小丁老師
2021 12/28 20:53
您好!如果調(diào)整完以后是負數(shù)的話就是負數(shù),您這個是想問什么呢?
84785035
2021 12/28 20:54
負數(shù)代表可以彌補以前年度虧損吧?怎么能退稅呢?
丁小丁老師
2021 12/28 20:56
哦,是的,這個是作為虧損用于以后彌補,我心里想成是多交了稅,不好意思,這個是說明虧損了,可以用于以后年度虧損彌補的
84785035
2021 12/28 20:56
我的理解就是退這部分交過的2000多元。
丁小丁老師
2021 12/29 08:40
您好!是的,因為調(diào)整后是虧的,按理不要交企業(yè)所得稅,但是之前已經(jīng)預繳了所得稅,所以要退回來這個預繳的所得稅
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