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1. 某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購(gòu)進(jìn)一批A原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費(fèi)0.3萬元,裝卸費(fèi)0. 1萬元; (2)購(gòu)入B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為15萬元,增值稅1.95萬元 (3)銷售甲產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金 2萬元,儲(chǔ)備費(fèi)3萬元。 (4)銷售乙產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額18萬元。 請(qǐng)根據(jù)資料: (1)計(jì)算該制造企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額。(5分) (2)計(jì)算該制造企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。(5分) (3)計(jì)算該制造企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額。(5分)

84784970| 提問時(shí)間:2021 12/28 15:22
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 1進(jìn)項(xiàng)稅額=3.9加1.95 2;銷項(xiàng)稅額=50*13%加5/(1加13%)*13%加18*13% 3;應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)
2021 12/28 15:24
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