問題已解決

老師好,我們是免抵退稅出口企業(yè),現(xiàn)在12月的貨物按照原價報關出口了,然后這個月也有銷售折扣給到客戶,我應該要怎么開出口發(fā)票,申報退稅呢? (發(fā)票是按照報關單開具然后在每條信息下對應開銷售折扣嗎,申報增值稅的收入就是報關單金額減去折扣的?那申報出口退稅時,免抵退稅收入是按照報關單的金額計算的,就會與發(fā)票的金額不對應,這又應該怎么處理呢?) 麻煩老師幫我解答,糾一下錯,謝謝!

84784995| 提問時間:2021 12/24 16:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 申報的增值稅收入要和報關的一致
2021 12/24 16:41
84784995
2021 12/24 16:43
那銷售折扣要怎么處理呢?
樸老師
2021 12/24 16:52
同學你好 開折扣發(fā)票 按照折扣后的金額做收入
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