問題已解決

老師,你好,請(qǐng)問下公司沒有設(shè)置預(yù)收,預(yù)付賬款,現(xiàn)在公司收到一筆預(yù)收款項(xiàng)怎樣做賬

84784996| 提問時(shí)間:2021 12/23 22:47
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 借預(yù)付賬款(負(fù)數(shù))
2021 12/23 22:50
84784996
2021 12/23 23:09
老師,我們沒有預(yù)收,預(yù)付的科目,只有應(yīng)收和應(yīng)付,那是不是分錄借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
佟老師
2021 12/23 23:16
是的,您這樣處理是正確的
84784996
2021 12/24 07:16
老師,那下個(gè)月我們要確認(rèn)收入開發(fā)票了,分錄怎么寫呢?
佟老師
2021 12/24 08:56
借應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
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