1、某增值稅一般納稅人生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,其中甲產(chǎn)品免征增值稅。2019年12月支付電費(fèi)20000元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為2600元:支付熱力費(fèi)10000元,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為900元,本月購(gòu)人其他原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額為60000元。上述款項(xiàng)全部共同用于甲、乙兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)。當(dāng)月該企業(yè)共取得銷(xiāo)售額1500000元,其中甲產(chǎn)品為500000元。請(qǐng)問(wèn):((1)如果該企業(yè)能夠準(zhǔn)確核算各項(xiàng)成本費(fèi)用,比如生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用 時(shí)比較劃章 30%生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用70%,則進(jìn)項(xiàng)稅額如何抵扣? 老師,這是我們老師給的答案,(2600+90+600000)x30%=181050 但是里面的600000我不知道哪來(lái)的?
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速問(wèn)速答購(gòu)進(jìn)其他材料的進(jìn)項(xiàng)為6萬(wàn)呢
2021 12/23 11:51
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- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人生產(chǎn),銷(xiāo)售甲和乙兩種產(chǎn)品增值稅稅率分別為13%和9%,但兩種產(chǎn)品未分開(kāi)核算這甲,乙兩種產(chǎn)品適用的增值稅稅率為 499
- 計(jì)算題: 1、資料:某企業(yè)生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,其中甲 產(chǎn)品900件,乙產(chǎn)品300件,其作要求:按作業(yè)成本法計(jì)算甲、乙兩種產(chǎn)品的成 本,并填制下表 有沒(méi)有老師能幫算下,然后告訴我是怎么算出來(lái)的啊,謝謝麻煩了 181
- 生產(chǎn)甲產(chǎn)品用10000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品耗用5000元,生產(chǎn)車(chē)間耗用1000元,管理部門(mén)耗用500元,銷(xiāo)售部門(mén)耗用800元 609
- 6.乙企業(yè)為一般納稅人,8月購(gòu)進(jìn)的原材料,既用于應(yīng)稅產(chǎn)品生產(chǎn)也用于免稅產(chǎn)品的生產(chǎn),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明增值稅額20萬(wàn)元。該進(jìn)項(xiàng)稅額無(wú)法在應(yīng)稅產(chǎn)品和免稅產(chǎn)品間劃分。當(dāng)月,企業(yè)銷(xiāo)售應(yīng)稅產(chǎn)品銷(xiāo)售額為400萬(wàn)元,銷(xiāo)售免稅產(chǎn)品銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元。則當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 241
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