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老師,個(gè)人所得稅,我們承擔(dān)了員工的個(gè)稅,做內(nèi)賬應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理

84784990| 提問時(shí)間:2021 12/23 09:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 內(nèi)賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目就好了
2021 12/23 09:59
84784990
2021 12/23 10:02
借營(yíng)業(yè)外支出,貸銀行存款?
bamboo老師
2021 12/23 10:04
是的 內(nèi)賬這樣寫就好了
84784990
2021 12/23 10:37
老師多發(fā)給員工的工資我要怎么做賬,發(fā)工資我按實(shí)際發(fā)放工資入賬,借應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? ? 貸銀行存款 那我收回這筆員工給的費(fèi)用應(yīng)該怎么做賬
84784990
2021 12/23 10:48
上月計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000 次月發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付1000 貸銀行存款1000 員工應(yīng)轉(zhuǎn)回200給的現(xiàn)金
bamboo老師
2021 12/23 10:51
借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784990
2021 12/23 10:54
借庫存現(xiàn)金200貸應(yīng)付職工薪酬200?需要沖減?
bamboo老師
2021 12/23 10:55
是的啊?? 然后沖減多計(jì)提的管理費(fèi)用
84784990
2021 12/23 10:58
沖減,借應(yīng)付職工薪酬200黑字 ? ? ? ? ? ? ? 貸管理費(fèi)? ? ? ? ? ?200紅字 是這樣?
bamboo老師
2021 12/23 11:22
借 管理費(fèi)用-200 貸 應(yīng)付職工薪酬-200
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