問題已解決
老師,我們公司2021年一直都沒有收入,那明年做匯算清繳時,納稅調增該怎么做?有些費用調增不是根據(jù)收入來算的嗎?
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速問速答您好;納稅調整根據(jù)稅法要求來調整;比如業(yè)務招待費的稅前扣除標準,:實際發(fā)生額*60%與銷售收入的千分之五孰低,若銷售收入為零,則當年的業(yè)務招待費需要全部做納稅調增;
2021 12/22 15:35
84784994
2021 12/22 15:38
那只是針對的管理費用業(yè)務招待費是嗎?按照60%,的調增
sally老師
2021 12/22 15:48
您好,業(yè)務招待費是舉例方便您理解的;上述情況,當年發(fā)生的招待費全部需要納稅調增
84784994
2021 12/22 17:09
老師,員工坐飛機報銷,拿的是飛機票,還是發(fā)票?
sally老師
2021 12/22 17:21
您好,坐飛機報銷,飛機登機牌,發(fā)票都需要;
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