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老師,我們公司2021年一直都沒有收入,那明年做匯算清繳時(shí),納稅調(diào)增該怎么做?有些費(fèi)用調(diào)增不是根據(jù)收入來算的嗎?

84784994| 提問時(shí)間:2021 12/22 14:57
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sally老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好;納稅調(diào)整根據(jù)稅法要求來調(diào)整;比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除標(biāo)準(zhǔn),:實(shí)際發(fā)生額*60%與銷售收入的千分之五孰低,若銷售收入為零,則當(dāng)年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要全部做納稅調(diào)增;
2021 12/22 15:35
84784994
2021 12/22 15:38
那只是針對(duì)的管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)是嗎?按照60%,的調(diào)增
sally老師
2021 12/22 15:48
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是舉例方便您理解的;上述情況,當(dāng)年發(fā)生的招待費(fèi)全部需要納稅調(diào)增
84784994
2021 12/22 17:09
老師,員工坐飛機(jī)報(bào)銷,拿的是飛機(jī)票,還是發(fā)票?
sally老師
2021 12/22 17:21
您好,坐飛機(jī)報(bào)銷,飛機(jī)登機(jī)牌,發(fā)票都需要;
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