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19年收到的13萬虛開發(fā)票,普票,當時是計入管理費用的,專管員讓調增,這個分錄怎么做呢?補繳后的滯納金如何做賬務處理

84785035| 提問時間:2021 12/21 09:08
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海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,要補交所得稅嗎?
2021 12/21 09:09
84785035
2021 12/21 09:10
是的,需要補繳,還有滯納金
海棠老師
2021 12/21 09:15
企業(yè)匯算清繳補繳所得稅的會計分錄處理如下: (1)補提所得稅時: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 (2)月末結轉時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (3)繳納所得稅和滯納金 借:應交稅費-應交所得稅 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
84785035
2021 12/21 09:18
那這個13萬的費用調整分錄怎么做呢?
海棠老師
2021 12/21 09:52
相關費用的調整,管理費用這樣調回來,調增利潤 借應付賬款或銀行存款 借:以前年度損益調整- 管理費用 同時, 借: 以前年度損益調整- 管理費用 貸: 利潤分配-未分配利潤 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
84785035
2021 12/21 10:07
沒看懂,啥意思
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