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老師,求這十道題的會計分錄

84784999| 提問時間:2021 12/20 19:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021 12/20 19:04
84784999
2021 12/20 19:15
老師 這兩張圖片是關(guān)于這道題題頭
84784999
2021 12/20 19:31
2019年度,甲公司發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下。 (1)2019年收到股東追加注冊資本10000000元;(2)新租賃一套管理用商業(yè)辦公樓,租期為5年,每年租金100000元,租金于每年年初用銀行存 -100%次性支付,甲公司于支付租金時一次性確認為費用。租賃取得增值費專用發(fā)票,稅額為110000元。(3)購買生產(chǎn)設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票商品價標為1000000元,稅額為160000元,系項未付: (4)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票商品價標為200000元,稅額為32000元 用銀行存 款付清 (5)生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用價值150000元原材料一批,原材料直接計入生產(chǎn)成本。(6)生產(chǎn)車
84784999
2021 12/20 19:31
(6)生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資為40000元: (7)計提固定資產(chǎn)折舊250000元,其中計入車間200000元,管理部門50000元。 (8)從甲工廠購入低值易耗品一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為60000元,增值稅進項稅額9600元,材料已驗收入庫,款項尚未支付。
陳詩晗老師
2021 12/20 19:34
借,銀行存款? ?100萬 貸,實收資本? 100萬 借,?管理費用? ?100萬? 應(yīng)交稅費?增值稅? 11萬? 貸,,銀行存款? ?111 借,固定資產(chǎn)? 100萬?應(yīng)交稅費? 增值稅? 16萬? 貸,,應(yīng)付賬款? 116萬 借,原材料? ?20萬? 應(yīng)交稅費?增值稅? 3.2萬? 貸,,銀行存款? ?23.2萬 借,生產(chǎn)成本? 15萬? 貸,原材料? ?15萬?? 借,生產(chǎn)成本? ?4萬? 貸,,應(yīng)付職工薪酬? ?4萬 借,制造費用? ?20萬?管理費用? 5萬?貸,,累計折舊? ?25萬 借,周轉(zhuǎn)材料? ?6萬?應(yīng)交稅費? 增值稅? 0.96萬?貸,應(yīng)付賬款? 6.96萬
84784999
2021 12/20 19:43
老師 1,2,3的數(shù)字是不是不太對呀
84784999
2021 12/20 19:56
老師,這個資產(chǎn)負債表怎么填,可以講一下思路嗎
陳詩晗老師
2021 12/20 20:06
數(shù)字沒有不對,,按你題目材料給的。
陳詩晗老師
2021 12/20 20:06
財務(wù)報表的填寫,他的表格是固定的,你需要做的就是把你的科目余額的金額放到這個表格里面去。
84784999
2021 12/20 20:08
請問是直接把分錄里面的數(shù)填到期末余額里面嗎
84784999
2021 12/20 20:08
老師 第一題不應(yīng)該是一千萬嗎,您寫的是一百萬
陳詩晗老師
2021 12/20 20:09
哦,不好意思,那這里就少寫了一個零。對的,就你那個表格里面的項目是固定的,你只需要根據(jù)你科目的余額把數(shù)據(jù)寫進表格。
84784999
2021 12/20 20:10
科目的余額指的是哪項呀老師 指的是貸嗎
陳詩晗老師
2021 12/20 20:26
你給的第一個圖片,它就是科目余額,他給了庫存現(xiàn)金,銀行存款的這些余額,這個就是科目。
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