問題已解決

老師,我們有一筆費(fèi)用屬于今年的已預(yù)付了80%,但是剩下的20%費(fèi)用我們得下年支付,他們也是下年給我們開全額款項(xiàng)發(fā)票,我賬上將已預(yù)付的80%的費(fèi)用計(jì)入了預(yù)付賬款科目,這筆費(fèi)用是屬于今年的還是明年的?我賬上應(yīng)該怎么處理比較好?

84785046| 提問時(shí)間:2021 12/20 14:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果這個(gè)費(fèi)用屬于今年的話,你應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸銀行存款,應(yīng)付賬款做這個(gè)下一年支付的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸銀行存款就可以的,這個(gè)費(fèi)用屬于今年的。
2021 12/20 15:00
84785046
2021 12/20 15:02
老師 還需要通過待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
郭老師
2021 12/20 15:03
如果你抵扣了增值稅的話,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)付賬款,如果沒有抵扣了的,把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。
84785046
2021 12/20 15:05
好的 老師,謝謝您!
郭老師
2021 12/20 15:09
不要客氣,工作愉快。
84785046
2021 12/20 15:11
老師 我不知道他們給我們開具多少稅點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)提呀?
郭老師
2021 12/20 15:15
哦,你還沒有收到發(fā)票的話,你先不用考慮稅款了,直接借管理費(fèi)用,貸銀行存款應(yīng)付賬款。
84785046
2021 12/20 15:16
好的 老師,謝謝
郭老師
2021 12/20 15:18
不用客氣,工作愉快。
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