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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,3月支付某公司購買模具配件款1045元,未開發(fā)票,我記 借:其他應(yīng)付款- 1045 10月份支付購買模具入改裝費(fèi)41000元,未開發(fā)票,我記:其他應(yīng)付-41000 現(xiàn)在這個(gè)客戶不開發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢
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速問速答你好!你借固定資產(chǎn)—模具 貸其他應(yīng)付款
2021 12/20 11:23
84784959
2021 12/20 11:25
你好,老師,沒有開票呢,而且摘要怎么寫呢
宋生老師
2021 12/20 11:25
你好!以后開發(fā)票嗎?
84784959
2021 12/20 11:26
你好,老師,客戶不開票給我們了
宋生老師
2021 12/20 11:30
你好!你可以寫:收到XX公司模具
84784959
2021 12/20 11:38
好的,老師
宋生老師
2021 12/20 11:40
你好!歡迎下次再來探討
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