問題已解決

你好,老師,3月支付某公司購買模具配件款1045元,未開發(fā)票,我記 借:其他應(yīng)付款- 1045 10月份支付購買模具入改裝費(fèi)41000元,未開發(fā)票,我記:其他應(yīng)付-41000 現(xiàn)在這個(gè)客戶不開發(fā)票給我們,我要這么掛著賬嗎?還是要沖平呢?如果沖平,要怎么做呢

84784959| 提問時(shí)間:2021 12/20 11:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!你借固定資產(chǎn)—模具 貸其他應(yīng)付款
2021 12/20 11:23
84784959
2021 12/20 11:25
你好,老師,沒有開票呢,而且摘要怎么寫呢
宋生老師
2021 12/20 11:25
你好!以后開發(fā)票嗎?
84784959
2021 12/20 11:26
你好,老師,客戶不開票給我們了
宋生老師
2021 12/20 11:30
你好!你可以寫:收到XX公司模具
84784959
2021 12/20 11:38
好的,老師
宋生老師
2021 12/20 11:40
你好!歡迎下次再來探討
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~