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借:庫存商品100,應付賬款100,要返10塊給我們,直接在貨款里面抵沖掉,怎么做賬務處理
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借:庫存商品 -10
貸:應付賬款 -10
2021 12/18 22:06
84785008
2021 12/18 22:12
不是這么簡單,老師你看一下我這個圖片發(fā)的怎么通過紅沖主營業(yè)務成本做賬務處理
bamboo老師
2021 12/18 22:14
沖減的時候
借:應付賬款 15
貸:銀行存款 15
這不是支付貨款嗎?
84785008
2021 12/18 22:16
沖減的時候
借:應付賬款 100
貸:銀行存款 85
應收賬款15
bamboo老師
2021 12/18 22:43
那您應付賬款入賬的時候分錄怎么寫的?
借:庫存商品
貸:應付賬款
然后庫存商品對外出售了 對嗎?
84785008
2021 12/18 22:46
對的所有的庫存商品蔬菜都對外出售了,其實這個15塊相當于供應商按照月統(tǒng)計我們沒有達到這個銷量的一半就補給我們,但是補的方式就只能沖貨款里面抵沖,發(fā)票就少開
bamboo老師
2021 12/18 22:51
借:應付賬款 100
貸:銀行存款 85
貸:應收賬款15
也不應該用應收賬款啊 是沖減應付賬款科目
對應沖減庫存商品跟主營業(yè)務成本
借:庫存商品 -15
貸:應付賬款 -15
借:主營業(yè)務成本-15
貸:庫存商品 -15
然后收回款項
借:銀行存款 15
貸:應付賬款 15
84785008
2021 12/19 06:42
假如11月份的庫存商品的成本是100元
借:庫存商品100
貸:應付賬款100
結(jié)轉(zhuǎn)月成本
借:主營業(yè)務成本100
貸:庫存商品100
達不到銷量供應商返點
借:主營業(yè)務成本_15
貸:應付賬款_15
次月付款
借:應付賬款95
貸:銀行存款95
這樣子對么?每月的庫存會對的上么
bamboo老師
2021 12/19 07:05
如果商品已經(jīng)出售 這樣寫分錄也可以 庫存是對的
84785008
2021 12/19 07:15
供應商也就直接減少開這個發(fā)票咯
bamboo老師
2021 12/19 07:26
是的 像沖減后按85開特 對的啊
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