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借:庫存商品500 借:主營業(yè)務(wù)收入-500 都是借,那貸呢?

84784999| 提問時(shí)間:2021 12/16 18:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,借方負(fù)數(shù)就是貸方。這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù)的。
2021 12/16 18:32
84784999
2021 12/16 18:36
裝修公司:從倉庫發(fā)出商品,計(jì)算了單個(gè)業(yè)務(wù)成本的,發(fā)生的多余退回
郭老師
2021 12/16 18:51
那應(yīng)該是借應(yīng)收帳款,負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。
84784999
2021 12/16 19:09
沒看懂也
84784999
2021 12/16 19:10
負(fù)數(shù)主營業(yè)務(wù)收入表示借方主營業(yè)務(wù)成本對不
84784999
2021 12/16 19:11
借:庫存商品500 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入—500
84784999
2021 12/16 19:12
這樣對不?
郭老師
2021 12/16 19:16
不對的,你的應(yīng)交稅費(fèi)沒有沖,而且如果你收到了人家的錢,你得把錢退回去吧。
郭老師
2021 12/16 19:17
做了收入結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要分別紅沖。
84784999
2021 12/16 19:18
這是在建工程,之前只是計(jì)算入成本
84784999
2021 12/16 19:19
沒有應(yīng)交稅費(fèi),也不存在收到別人的錢
郭老師
2021 12/16 19:20
之前完整的分錄是怎么做的?
84784999
2021 12/16 19:22
這是新建賬套,以前掛在在建工程的
84784999
2021 12/16 19:23
之前應(yīng)該是借:在建工程—倉庫出貨,貸:庫存商品
郭老師
2021 12/16 19:26
然后現(xiàn)在借固定資產(chǎn)貸,在建工程應(yīng)該做這個(gè)。
84784999
2021 12/16 19:28
可以借:庫存商品 貸:在建工程不?
郭老師
2021 12/16 19:29
可以的,可以這么做的。
郭老師
2021 12/16 19:29
你這個(gè)在建工程沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),可以這么做,如果轉(zhuǎn)了的話,還得需要紅沖,你的固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊也得調(diào)整。
84784999
2021 12/16 19:31
我知道系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)為什么會出現(xiàn)紅色錯(cuò)誤,應(yīng)該是我的賬沒有“主營業(yè)務(wù)成本”這個(gè)
郭老師
2021 12/16 19:32
不對,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該它的發(fā)生額是在貸方的。直接放在貸方就是了。
84784999
2021 12/16 19:35
我是做的借:庫存商品,貸:主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2021 12/16 19:37
那你應(yīng)該是借庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784999
2021 12/16 19:38
貸:不曉得劃什么?
郭老師
2021 12/16 19:40
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),這個(gè)就是代發(fā),因?yàn)檫@個(gè)主營業(yè)務(wù)成本,它的發(fā)生額是在借方,不允許放到貸方,如果發(fā)生了貸方,放到借方負(fù)數(shù)就行。
84784999
2021 12/16 19:42
今天徹底的頭暈了,待我睡一晚上了,明天豁然開朗
郭老師
2021 12/16 19:48
好吧 就跟借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本 一樣的
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