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我單位一般納稅人4月給客戶開的增值稅專票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,因沒有備注,對(duì)方現(xiàn)在要求我單位從新開具,這個(gè)票據(jù)要怎么處理,4月個(gè)稅已經(jīng)繳納

84784960| 提問時(shí)間:2021 12/16 18:05
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2021 12/16 18:12
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