問題已解決
老師好,申報時發(fā)現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票有錯誤不能抵扣,但銷項發(fā)票購買方已抵扣,這種情況怎么處理能本月不繳納增值稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,那只能先交納稅金了
2021 12/14 21:36
閱讀 276
老師好,申報時發(fā)現(xiàn)進(jìn)項發(fā)票有錯誤不能抵扣,但銷項發(fā)票購買方已抵扣,這種情況怎么處理能本月不繳納增值稅
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容