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19年的取得用于職工福利的專票 未進項轉(zhuǎn)出,21年做了進項轉(zhuǎn)出并補交了稅款 (怎么做分錄 )小企業(yè)會計準(zhǔn)則

84785034| 提問時間:2021 12/14 16:11
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 ; 現(xiàn)在轉(zhuǎn)出; 借利潤分配-未分配利潤貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 你補繳納了那些稅費
2021 12/14 16:12
84785034
2021 12/14 16:27
那調(diào)整19年的企業(yè)所得稅呢?小企業(yè)會計準(zhǔn)備 麻煩老師給我一個完整的分錄
meizi老師
2021 12/14 16:33
你好;? 上面就是分錄的 ;?借利潤分配-未分配利潤貸進項稅轉(zhuǎn)出? 這個是轉(zhuǎn)出 ; 然后? 你會影響所得稅的 ;? 你要看你? 補的什么款。 我才能判斷分錄?
84785034
2021 12/15 08:47
補企業(yè)所得稅 不符合企業(yè)所得稅稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)
meizi老師
2021 12/15 08:58
你好 ;?借利潤分配-未分配利潤貸進項稅轉(zhuǎn)出? 這個是轉(zhuǎn)出? ? ;補計提所得稅分錄“” ?做借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ;? 繳納 “借? ”應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 貸銀行存款? ?;然后? 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出?? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅? 做繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
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