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請(qǐng)問(wèn)收到稅局退回以前年度的多交增值稅及附加稅怎么做分錄,小規(guī)模

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/13 16:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,什么原因退回來(lái)的?
2021 12/13 16:16
84784999
2021 12/13 16:19
多交的稅款,更正申報(bào)表后有退稅退回的
郭老師
2021 12/13 16:19
你好,那你多交的稅款是在應(yīng)交稅費(fèi)有余額嗎?如果是的話,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅。
84784999
2021 12/13 16:20
應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有余額
84784999
2021 12/13 16:22
旅**業(yè)差額征稅的,2018年申報(bào)增值稅多申報(bào)了收入,今年申正了申報(bào)表后有退稅了
郭老師
2021 12/13 16:23
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入,當(dāng)時(shí)是免稅的政策。
84784999
2021 12/13 16:25
你是說(shuō)收到稅局的退稅記入營(yíng)業(yè)外收入?
郭老師
2021 12/13 16:26
是的是的,做到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
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