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甲公司2x22年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給職工作為福該批產(chǎn)品的成本為20000元,計稅價格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費稅稅額為2500元,則甲公司應(yīng)當確認應(yīng)付職工薪酬的金額為多少,分錄應(yīng)該怎么寫?
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速問速答您好,確認應(yīng)付職工薪酬28250
借:應(yīng)付職工薪酬28250
貸:主營業(yè)務(wù)收入25000
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)3250
借:主營業(yè)務(wù)成本20000
貸:庫存商品20000
借稅金及附加2500
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅2500
2021 12/12 20:54
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