問題已解決

我們9月收到客戶預(yù)付,付給工廠預(yù)付,11月出口完成,收到客戶尾款,工廠發(fā)票,付尾款給工廠。這樣怎么做分錄呢

84785021| 提問時間:2021 12/12 11:44
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學,你好 收到預(yù)付 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 付給工廠 借:預(yù)付賬款 貸,銀行存款
2021 12/12 11:46
小菲老師
2021 12/12 11:47
收到尾款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 付尾款給公司,工廠給你們開發(fā)票 借:庫存商品 貸:銀行存款 預(yù)付賬款
84785021
2021 12/12 13:16
那不用做一筆確認主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的分錄 是嗎?那工廠開票 進項稅 應(yīng)交增值稅這個分錄在哪里體現(xiàn)呢
小菲老師
2021 12/12 15:10
同學,你好 你開票的時候,再做主營業(yè)務(wù)收入
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