問題已解決
請(qǐng)問,我是制造業(yè)企業(yè),收到對(duì)方開的發(fā)票,發(fā)票應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱這里開的是加工費(fèi),我應(yīng)該怎樣做賬,期末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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速問速答您好
請(qǐng)問是產(chǎn)品加工費(fèi)嗎
2021 12/12 11:43
84785028
2021 12/12 11:44
是的,產(chǎn)品加工
bamboo老師
2021 12/12 11:47
那計(jì)入制造費(fèi)用-加工費(fèi)科目
然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目
84785028
2021 12/12 11:50
期末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本制造費(fèi)用里嗎
bamboo老師
2021 12/12 11:53
期末結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本制造費(fèi)用里 是的
84785028
2021 12/12 11:56
取得發(fā)票,是不是這樣做,借:制造費(fèi)用加工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款,期末結(jié)轉(zhuǎn):借:生產(chǎn)成本~制造費(fèi)用,貸:制造費(fèi)用加工費(fèi),老師是這樣做嗎
bamboo老師
2021 12/12 11:57
是的 這樣帳務(wù)處理正確的
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