問題已解決

去年6月份做了張憑證分別做了進項稅和進項稅轉出的,與對方對賬對方說當時發(fā)票金額多開了,對方又紅沖和重新開了正確發(fā)票,我收到負數發(fā)票怎么做賬,我之前做的那進項稅轉出的發(fā)票應該做負數嗎

84784969| 提問時間:2021 02/22 21:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問當時收到發(fā)票的分錄怎么寫的
2021 02/22 21:13
84784969
2021 02/22 21:19
借:固定資產 15950.44 應交稅費-應交增值稅 2415.93 貸:應付賬款 18024 進行稅額轉出 342.37
bamboo老師
2021 02/22 21:20
進行稅額轉出 342.37 這筆分錄是開具了部分紅字發(fā)票嗎
84784969
2021 02/22 21:21
老師就是我現在收到負數發(fā)票時,之前做的進項稅額轉出342.37,可以做進行稅額轉出的負數嗎
bamboo老師
2021 02/22 21:21
之前做的進項稅額轉出342.37? 沒有收到負數發(fā)票嗎?那什么原因要做轉出
84784969
2021 02/22 21:23
之前是因為發(fā)票開的金額多,實付款少給做的轉出
bamboo老師
2021 02/22 21:23
那現在收到多開發(fā)票的負數發(fā)票了?
84784969
2021 02/22 21:25
是的老師
84784969
2021 02/22 21:25
這個是開的負數發(fā)票
84784969
2021 02/22 21:28
甘老師我收到負數發(fā)票后,我之前做的進行稅轉出342.37做負數進行稅額嗎
bamboo老師
2021 02/22 21:31
請問當時有沒有做進項稅額轉出申報?
84784969
2021 02/22 21:33
老師你說的轉出的申報是在開票系統里申請后對方才能開負數發(fā)票的那個嗎
bamboo老師
2021 02/22 21:35
是在增值稅申報的時候填寫附表二 進項稅額轉出
84784969
2021 02/22 21:36
沒有做沒有做
bamboo老師
2021 02/22 21:36
您當時都已經做了進項稅額轉出了 不需要再寫了?
84784969
2021 02/22 21:37
甘老師就想知道我收到負數發(fā)進行稅轉出342.37,能做負數嗎
84784969
2021 02/22 21:38
那我收到發(fā)票怎么做賬呀
84784969
2021 02/22 21:39
收到負數發(fā)票怎么做賬
bamboo老師
2021 02/22 21:40
您當時的固定資產 應付賬款也是按扣除金額后入賬的 對嗎
84784969
2021 02/22 21:40
是的是的
bamboo老師
2021 02/22 21:41
那先收到負數發(fā)票不能再寫分錄了 把這張發(fā)票附在當時的憑證后面就好了?
84784969
2021 02/22 21:43
如果不寫的話,我賬對不上呀,還開了張正確發(fā)票
bamboo老師
2021 02/22 21:47
您當時就沒有入賬 按照扣除后的金額入賬的啊 就相當于當時開具了紅字發(fā)票 按照紅字發(fā)票后的金額入賬的啊
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