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老師 這道題為什么還需要求遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債呀 應(yīng)該怎么求

84784997| 提問時間:2021 12/10 10:34
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!您題目沒截全吧?計稅基礎(chǔ)和賬面價值產(chǎn)生差異,這個差異又是暫時性的,那此時就會產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債的
2021 12/10 10:46
84784997
2021 12/10 10:50
老師 題目截全了
84784997
2021 12/10 10:51
就是不知道應(yīng)該怎么算遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
84784997
2021 12/10 10:57
老師 它給的答案就是這樣的 我感覺答案不對 但我也不知道對不對
丁小丁老師
2021 12/10 11:26
您好!這個題目有點小瑕疵,應(yīng)該說可抵扣差異余額是1000,應(yīng)納稅差異是1600 圖片是過程,您參考下,有問題再溝通哦
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