問(wèn)題已解決

銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)提,怎么結(jié)轉(zhuǎn),老師有沒(méi)有一個(gè)完整的分錄明細(xì)呢?

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/09 17:12
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森林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人賬務(wù)處理。 購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存, 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款, 銷(xiāo)售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤(rùn) , 借:本年利潤(rùn) , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說(shuō)明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。
2021 12/09 17:12
84785042
2021 12/09 17:16
但是,進(jìn)項(xiàng)稅有很多,我記入什么科目呢?
森林老師
2021 12/09 17:16
進(jìn)項(xiàng)稅多就在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)科目下放著就行了,
84785042
2021 12/09 17:22
轉(zhuǎn)出多交增值稅,還是未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里面
森林老師
2021 12/09 17:27
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
84785042
2021 12/09 18:16
平常只有有進(jìn)項(xiàng)稅,都是記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
森林老師
2021 12/10 09:38
同學(xué),你好,理解對(duì)的
84785042
2021 12/10 15:04
但是這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有銷(xiāo)項(xiàng)稅,那怎么辦呢?
森林老師
2021 12/10 15:07
同學(xué),你好,把銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)了, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785042
2021 12/10 15:11
那進(jìn)項(xiàng)稅呢?
森林老師
2021 12/10 15:12
你進(jìn)項(xiàng)稅不是沒(méi)有發(fā)生嗎
84785042
2021 12/10 15:30
但是進(jìn)項(xiàng)稅都沒(méi)有認(rèn)證過(guò)啊,
84785042
2021 12/10 15:31
這個(gè)可以嗎?
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