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老師,11月申報期重復申報了一筆沒收押金的收入41120元,12月在申報增值稅的時候能不能在未開具發(fā)票填寫負數(shù)金額,進行紅沖收入??

84784970| 提問時間:2021 12/08 17:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
你,那就等12月申報11月的稅的時候把這個減去就可以了
2021 12/08 17:36
84784970
2021 12/08 17:40
11月申報期我重復申報是無票收入
小鎖老師
2021 12/08 17:41
你不是11月份申報了兩次嗎?你在12月月份申報時候能減去嗎
84784970
2021 12/08 17:41
到了12月申報的時候,我在增值稅申報表的附列表一里未開具發(fā)票欄填寫負數(shù)金額嗎?
84784970
2021 12/08 17:42
12月也有其他無票收入的話,直接減掉41120元的金額,填寫無票收入嗎?
小鎖老師
2021 12/08 17:44
寫無票收入,直接減掉
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