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老師你好,我們公司與另外一個(gè)公司簽訂了一份合作協(xié)議,利潤(rùn)分紅,利潤(rùn)分紅還不繳納稅款怎么做賬比較好呢,例如我公司與A公司合作,我公司銷售給給B公司35.6元/KG,A公司銷售給我們32.8元/KG,這樣差額就是我們賺取的利潤(rùn)分紅一公斤2.8元/kg。老師這樣處理可以嗎?

84785032| 提問時(shí)間:2021 12/07 09:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? 可以。? 你正常做成本 和收入結(jié)轉(zhuǎn)即可。 利潤(rùn)就是你們差異 金額? ?
2021 12/07 09:43
84785032
2021 12/07 10:16
老師,收到這A公司支付給我們的款用于支付有機(jī)認(rèn)證費(fèi),這筆款是不會(huì)退給A公司,但是A公司與我們即時(shí)客戶又是供應(yīng)商關(guān)系,收到這筆款我們?nèi)ブЦ队袡C(jī)認(rèn)證費(fèi)用,我該如何做賬呢,就是因?yàn)槲覀冇杏袡C(jī)認(rèn),他們A公司沒有這個(gè)資質(zhì),所以我們才利潤(rùn)分紅,老師我們收到款該怎么入賬呢
meizi老師
2021 12/07 10:21
你好;? 這個(gè)費(fèi)用是你公司來承擔(dān)還是誰來承擔(dān)。 發(fā)票是開給誰的??
84785032
2021 12/08 09:27
發(fā)票是提供給我們公司,費(fèi)用是由我們公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出去的,但是實(shí)際這筆款是A公司轉(zhuǎn)款給我們的。
meizi老師
2021 12/08 09:28
你好 ; 那你? 那你就做賬:借銀行存款貸其他應(yīng)付款 ;? 借 費(fèi)用或者成本? 貸銀行存款 ; 如果這個(gè)你不開票給對(duì)方A 的話; 那么你 到時(shí)做 借其他應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入??
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