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老師,公司租賃酒店做宿舍作為員工福利,酒店開具的發(fā)票是住宿費。應該怎么做賬

84784953| 提問時間:2021 12/06 21:17
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何何老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師
你好!借管理費用福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
2021 12/06 21:18
84784953
2021 12/06 21:21
老師,具體是這樣嗎?麻煩幫我看一下
何何老師
2021 12/06 21:32
對的,賬務處理正確。
84784953
2021 12/06 21:33
那報銷員工餐費也是這樣分錄嗎?
何何老師
2021 12/06 21:35
職工餐費通過應付職工薪酬—福利費明細科目核算。計提的時候賬務處理是, 借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬—福利費。 實際支付的時候賬務處理是, 借:應付職工薪酬—福利費, 貸:銀行存款等科目。
84784953
2021 12/06 21:39
好的,感謝老師
何何老師
2021 12/06 21:48
沒事,不客氣的,方便的話給個五星好評
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