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老師,你好,請問下,目前我公司屬于籌備期,目前沒有銷項只有進(jìn)項,這個報稅時怎么處理???

84784968| 提問時間:2021 12/02 16:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個您賣的什么?沒有購進(jìn)就有銷售了
2021 12/02 16:49
84784968
2021 12/02 16:52
老師,我說的是有沒有銷項只有進(jìn)項
小鎖老師
2021 12/02 16:53
這個沒事,這個就作為你們的庫存就行了。
84784968
2021 12/02 16:55
我說的進(jìn)項稅,
84784968
2021 12/02 16:55
公司還沒有開始營運,還在籌備
小鎖老師
2021 12/02 16:59
進(jìn)項稅作為留底,然后可以放在應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù),也可以重分類到其他流動資產(chǎn),等啥時候銷售了再抵扣。
84784968
2021 12/02 17:00
方放到應(yīng)交稅費的負(fù)數(shù),申報增值稅時是不是就是負(fù)數(shù)申報的。
小鎖老師
2021 12/02 17:01
嗯對,是這個意思的。
84784968
2021 12/02 17:02
那賬務(wù)處理怎么做???
84784968
2021 12/02 17:03
那需要去抵扣認(rèn)證嗎
小鎖老師
2021 12/02 17:05
360天內(nèi)認(rèn)證都可以?? 借 其他流動資產(chǎn)? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅
84784968
2021 12/02 17:07
好的,謝謝老師,這個賬務(wù)處理就是以后要抵扣的情況對吧
小鎖老師
2021 12/02 17:08
對的,是這個意思的。
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