問題已解決

老師,請問一下企業(yè)購買一臺機床(不含稅價:387256.64;稅額:50343.36;含稅價:437600元),發(fā)票是分四張開專票每張數(shù)量是0.25臺(每張不含稅:96814.16;稅額:12585.84;含稅:109400),發(fā)票是在不同月份認證抵扣的,這個要怎么做賬?

84785017| 提問時間:2021 11/30 14:41
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,四張發(fā)票是一起開的么
2021 11/30 14:42
84785017
2021 11/30 14:44
是的,是一起開的
立紅老師
2021 11/30 14:52
同學(xué)你好,如是一起開的 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一待認證進項稅額 貸,銀行存款 抵稅時 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一待認證進項稅額
84785017
2021 11/30 14:54
這個要折舊多少期
84785017
2021 11/30 14:56
還有一個問題,企業(yè)購買1臺機床,供應(yīng)商那邊分期開票過來,這個要怎么做賬
立紅老師
2021 11/30 15:05
同學(xué)你好,生產(chǎn)設(shè)備折舊年限是10年; 供應(yīng)商那邊分期開票過來,這個要怎么做賬——先計入預(yù)付賬款,等票全部開完后再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
84785017
2021 11/30 15:06
可以做一個明細的分錄給我嗎
立紅老師
2021 11/30 15:12
借,預(yù)付賬款 貸,銀行存款 借,固定資產(chǎn) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,預(yù)付賬款;
84785017
2021 11/30 15:15
如果是先拿到0.36臺機床的發(fā)票抵扣了,還有一部分發(fā)票沒有開出這是這樣做嗎?
立紅老師
2021 11/30 15:40
同學(xué)你好, 先取得發(fā)票先抵扣的稅額可以直接計入進項稅額中;
84785017
2021 11/30 16:01
要怎么做分錄呢
立紅老師
2021 11/30 16:23
同學(xué)你好 借,預(yù)付賬款 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,銀行存款; 借,固定資產(chǎn) 貸,預(yù)付賬款;
84785017
2021 11/30 16:25
好的,謝謝老師、
立紅老師
2021 11/30 16:27
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;
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