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切一、某服裝廠屬于增值稅一般納稅人.2019年12月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)購進布料批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價款300萬元。 (2)購進生產(chǎn)設(shè)備一臺,取得的增質(zhì)稅專用發(fā)票上注明價款20萬元.支付運輸費1萬元,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)本月銷售服裝,開具增值稅專用發(fā)票注明的銷售價格1000萬元該廣市部銷售給消費者個人服裝取得含稅價格為11.3萬元。 (4)本月將新款服裝一批發(fā)給職工作為福利,該批服裝生產(chǎn)成本25萬元,市場不含稅銷售價格為40萬元。 已知:增值稅率13%、城市維護建設(shè)稅率7%,教育貴附加率3%。要求:計算該企業(yè)增值稅進項稅額.銷項稅額、應(yīng)納增值稅改 應(yīng)交城市維護建設(shè)稅及教育貴附加。

84784981| 提問時間:2021 11/30 14:32
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暖暖老師
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
計算該企業(yè)增值稅進項稅頻300*13%+20*13%+1*9%=41.69
2021 11/30 14:40
暖暖老師
2021 11/30 14:41
計算該企業(yè)增值稅銷項稅額=1000*13%+11.3/1.13*13%+40*13%=136.5
暖暖老師
2021 11/30 14:40
:計算該企業(yè)增值稅應(yīng)納增值稅136.5-41.69=94.81
暖暖老師
2021 11/30 14:41
應(yīng)交城市維護建設(shè)稅94.81*7%= 教商費附=94.81*3%=
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