問題已解決

麻煩有經(jīng)驗(yàn)做過出口退稅的老師解答下這道題目,謝謝

84784971| 提問時(shí)間:2021 11/26 15:01
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
銷項(xiàng)15萬,進(jìn)項(xiàng)10萬,明顯的就是退不了稅啊,不考慮出口,就是要繳費(fèi)5萬了
2021 11/26 15:10
84784971
2021 11/26 15:10
為什么不能退稅呀
莫老師
2021 11/26 15:12
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),沒有稅可以退
84784971
2021 11/26 15:13
為什么不考慮出口銷售額呢,不是有個(gè)退稅率嗎?
莫老師
2021 11/26 15:14
首先要有進(jìn)項(xiàng),才要考慮退稅
84784971
2021 11/26 15:14
不是有進(jìn)項(xiàng)嗎?
莫老師
2021 11/26 15:15
可是,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)了,本來就要繳稅了
84784971
2021 11/26 15:22
兩種類型,麻煩老師看清楚哦
莫老師
2021 11/26 15:26
你好,我發(fā)點(diǎn)關(guān)于出口退稅的資料給你學(xué)習(xí)。出口退稅額=(增值稅發(fā)票金額)/(1+增值稅率)*?出口退稅率。 如果你的企業(yè)只有出口業(yè)務(wù),出口退稅就是出口商品的出口收入×出口商品的退稅率,如果你的企業(yè)既有出口業(yè)務(wù)又有內(nèi)銷業(yè)務(wù),你單證收齊的當(dāng)月有應(yīng)交增值稅,當(dāng)月單證收齊的出口銷售收入×出口商品退稅率計(jì)算出的出口退稅就是出口遞減內(nèi)銷, 稅務(wù)不用退稅,單證收齊的當(dāng)月有留抵稅額,留抵稅額大于當(dāng)月單證收齊的出口銷售收入×出口商品退稅率計(jì)算出的出口退稅額, 當(dāng)月的退稅就是當(dāng)月單證收齊的出口銷售收入×出口商品退稅率計(jì)算出的出口退稅額,如果留抵稅額小于當(dāng)月單證收齊的出口銷售收入×出口商品退稅率計(jì)算出的出口退稅額,當(dāng)月的退稅就是留抵稅額,余額是出口遞減內(nèi)銷。
84784971
2021 11/26 15:36
一種生產(chǎn)型,一種貿(mào)易型
84784971
2021 11/26 15:36
老師看看題目回答就好了哦
84784971
2021 11/26 15:37
外貿(mào)可以退稅13吧
莫老師
2021 11/26 15:47
這個(gè)題目有問題吧,就算是外貿(mào)企業(yè),也是不可以退的啊,因?yàn)殇N賬已經(jīng)大于進(jìn)項(xiàng)了
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