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一般納稅人 增值稅進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 應(yīng)該如何做賬

84784986| 提問時間:2021 11/26 13:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2021 11/26 13:57
84784986
2021 11/26 14:10
老師第一個分錄是 如果進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)有差額 就需要繳納增值稅? 接著在做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅
郭老師
2021 11/26 14:10
對的是的,是這么做的。
84784986
2021 11/26 14:11
最后在繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 銀行
郭老師
2021 11/26 14:13
好對的是的是這么做的。
84784986
2021 11/26 14:15
好的 謝謝老師
郭老師
2021 11/26 14:15
不用客氣,工作愉快。
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