問題已解決
對方公司給我們的銷售返利 ,實際并沒有 就是把這個錢打到我們公司賬上,那么我在做會計分錄的時候 只需要做一步 借銷售費用-銷售返利 貸:主業(yè)務(wù)成本?就行嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
給的銀行
借銀行貸主營業(yè)務(wù)成本
2021 11/25 18:30
84784953
2021 11/25 18:31
錢并沒有轉(zhuǎn)給我們
84784953
2021 11/25 18:31
這樣的話 我們銀行存款等于無形中增加了?
84784953
2021 11/25 18:34
郭老師 麻煩回答一下 好嗎?
郭老師
2021 11/25 18:35
就是把這個錢打到我們公司賬上,
這個是啥
以后抵扣車款嗎
84784953
2021 11/25 18:37
不是的 他這個可以抵貨款?
84784953
2021 11/25 18:39
在對方的對賬單里面 是把這筆款當(dāng)做本期付款了 ,但他并沒有把這個錢打到我們公司的賬戶上?
郭老師
2021 11/25 18:40
借預(yù)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本
做這個
84784953
2021 11/25 18:46
做這一步分錄就可以了嗎
郭老師
2021 11/25 19:24
是的
以后抵扣車款就可以
84784953
2021 11/25 21:11
如果是當(dāng)月抵貨款,會計分錄怎么辦?借庫存商品,貸預(yù)付賬款??
郭老師
2021 11/25 21:12
你好
是的
是這么做的
84784953
2021 11/26 10:51
謝謝郭老師??!
郭老師
2021 11/26 10:54
不用客氣,工作愉快。
閱讀 292