問題已解決

老師 我們一般納稅人1月份銷項是1319612.2,進項是128766.56 異地預(yù)交增值稅是338554.63 然后1月份需要繳納增值稅676,887.24 還有上期(2020.12)留底的預(yù)交增值稅是55026.45 異地預(yù)交增值稅分錄我是放在預(yù)繳增值稅里面 上期的留底55026.45我沒用 1月份的增值稅申報以后 還有預(yù)繳異地增值稅留底55026.45 分錄如下 我感覺不對

84785023| 提問時間:2021 11/25 16:49
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
洋洋老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué),銷項-進項-預(yù)交=852290.93,你這個676887.24是怎么來的
2021 11/25 17:13
84785023
2021 11/25 17:27
老師這樣算的
洋洋老師
2021 11/25 19:38
你的帳務(wù)處理沒有錯,只是留抵是在哪個科目上
84785023
2021 11/25 19:52
留底是提現(xiàn)在未交增值稅的借方了,這個異地預(yù)繳的留底是在2020年就有的,一直沒用,我是不是要一直放在預(yù)繳增值稅里面呀,等我什么時候用了,在轉(zhuǎn)到未交增值稅里面呢
洋洋老師
2021 11/25 19:57
不抵預(yù)繳就不用轉(zhuǎn)到未交
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~