問題已解決

老師,跨年度的管理費(fèi)用和現(xiàn)金記反了,管理費(fèi)用記貸方了,現(xiàn)金記借方了,有哪些方法可以調(diào)整?

84785041| 提問時(shí)間:2021 11/25 15:32
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!先借現(xiàn)金 貸以前年度損益調(diào)整都是紅字沖回錯(cuò)誤的,再借以前年度損益調(diào)整貸現(xiàn)金
2021 11/25 15:39
84785041
2021 11/25 16:06
那未分配利潤(rùn)這塊怎么結(jié)轉(zhuǎn)
耿老師
2021 11/25 16:07
你好!按以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)
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